CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807, vende bienes y servicios, a continuación, se muestran las ventas.
PLANTILLA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.- El 04/01/2018 se emite la Factura 001-201 por S/ 1,670.00 por servicio de alquiler, al Sr. Cerón Mayo, Abel con RUC 10726540506 .
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 1,670.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 254.75 | |
704111 | TERCEROS | 1,415.25 | |
Venta con F/001-201 |
2.- El 04/01/2018 se gira la Factura N° 001-202 por S/1,200.00 de un servicio de carga, a la Empresa CONSTRUCCIONES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SRL con RUC 20393208784.
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 1,200.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 183.05 | |
704111 | TERCEROS | 1,016.95 | |
Venta con F/001-202 |
3.- El día 04/01/2018 emite la F/001-203 por S/ 11,200.00 servicio de estudio de mercado, a Electrocentro S.A. con RUC: 20129646099
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 11,200.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 1,708.47 | |
704111 | TERCEROS | 9,491.53 | |
Venta con F/001-203 |
4.- Se emite el día 04/01/2018 la F/001-204 por S/ 2 800.00, a la INVERSIONES LINDA PLAST E.I.R.L. , con RUC 20487456366 por servicio de carga.
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 2,800.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 427.12 | |
704111 | TERCEROS | 2,372.88 | |
Venta con F/001-204 |
PLANTILLA PARA VENTA DE MERCADERÍAS
5.Se emite, el día 04/01/2018 la Factura N° 002-121 por la venta de 1 cámara digital por S/ 750.00, a, INVERSIONES LINDA PLAST E.I.R.L. , con RUC 20568684452
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 750.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 114.41 | |
701111 | TERCEROS | 635.59 | |
Venta con F/002-121 |
6.-El día 05/01/2018 se emite la Factura N° 002-122 por venta de 1 lavadora por S/1 200.00, a DISTRIBUCIONES AG E.I.R.L. con RUC 20601297591.
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 1,200.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 183.05 | |
701111 | TERCEROS | 1,016.95 | |
Venta con F/002-122 |
7.-El día 10/01/2018 se emite la factura N° F/002-123 por la venta de una refrigeradora por s/. 11200.00, al Sr. Cerón Mayo, Abel con RUC 10726540506
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 11,200.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 1,708.47 | |
701111 | TERCEROS | 9,491.53 | |
Venta con F/002-203 |
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