Referenciado en los ítems 1.2.4. (2) y 1.2.3 (1)
1.- El día 15/01/2018 Se cancela en efectivo, la factura E001-764 por S/ 2 500.00 y la F/ 0001-568 por la compra de una escalera por 540.00.
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
421211 | EMITIDAS | 2,500.00 | |
421211 | EMITIDAS | 540.00 | |
101111 | CAJA EFECTIVO MN | 3,040.00 | |
Cancelación a proveedores |
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