CREACIÓN Y USO DE PLANTILLA CON FACTURA Y SIN CANCELACIÓN

9 de Mayo de 2019

CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807, vende bienes y servicios, a continuación, se muestran las ventas.

PLANTILLA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.- El 04/01/2018 se emite la Factura 001-201 por S/ 1,670.00 por servicio de alquiler, al Sr. Cerón Mayo, Abel con RUC 10726540506 .

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 1,670.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA             254.75
704111 TERCEROS 1,415.25
Venta con F/001-201


2.- El 04/01/2018 se gira la Factura N° 001-202 por S/1,200.00 de un servicio de carga, a la Empresa
CONSTRUCCIONES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SRL con RUC 20393208784.

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 1,200.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA 183.05
704111 TERCEROS 1,016.95
Venta con F/001-202

 

3.- El día 04/01/2018 emite la F/001-203 por S/ 11,200.00 servicio de estudio de mercado, a Electrocentro S.A. con RUC: 20129646099

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 11,200.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA 1,708.47
704111 TERCEROS 9,491.53
Venta con F/001-203


4.- Se emite el día 04/01/2018   la F/001-204 por S/ 2 800.00,
a la INVERSIONES LINDA PLAST E.I.R.L. , con RUC 20487456366 por servicio de carga.

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 2,800.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA 427.12
704111 TERCEROS 2,372.88
Venta con F/001-204

 

PLANTILLA PARA VENTA DE MERCADERÍAS

5.Se emite, el día 04/01/2018 la Factura N° 002-121 por la venta de 1 cámara digital por S/ 750.00, a, INVERSIONES LINDA PLAST E.I.R.L. , con RUC 20568684452

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 750.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA 114.41
701111 TERCEROS 635.59
Venta con F/002-121


6.-El día 05/01/2018 se emite la Factura N° 002-122 por venta de 1 lavadora por      S/1 200.00, a
DISTRIBUCIONES AG E.I.R.L. con RUC 20601297591.

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 1,200.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA 183.05
701111 TERCEROS 1,016.95
Venta con F/002-122


7.-El día 10/01/2018 se emite la factura N° F/002-123 por la venta de una refrigeradora por s/. 11200.00, al Sr. Cerón Mayo, Abel con RUC 10726540506

 

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
121211 EMITIDAS EN CARTERA 11,200.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA 1,708.47
701111 TERCEROS 9,491.53
Venta con F/002-203

 

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