De lo referenciado en el ítem 1.2.4. (1)
1.- El día 06/01/2018, Se cancela con cheque N° 1623, la F/001-8350, por la compra de combustible de estación de Servicios S.A, con RUC 20486534720 por el importe de S/ 2,500.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
PAGO DE FACTURA | |||
421211 | EMITIDAS | 2,500.00 | |
104111 | BCO CTA. CTE MN | 2,500.00 | |
Cancelación de F/001-8350 con Cheque 1623 |
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